老師你好,我建賬之前銀行卡里有兩萬塊錢,就是期初余額,這個(gè)我要怎么做賬?

優(yōu)雅的柚子
于2022-09-05 09:52 發(fā)布 ??4243次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-09-05 09:53
銀行有余額建賬時(shí)要查明銀行存款的來源是應(yīng)收賬款收入,還是收到借款或者還款,是股東的資本金投入還是前期借入借款。然后根據(jù)不同的情形,最對應(yīng)的處理,建帳的時(shí)候填入資產(chǎn)負(fù)債表不同的欄次。
借:銀行存款,
貸:其他應(yīng)付款,
貸:其他應(yīng)收款,
貸:實(shí)收資本,
貸:應(yīng)收賬款,
貸:預(yù)收賬款等。
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借:銀行存款,
貸:其他應(yīng)付款,
貸:其他應(yīng)收款,
貸:實(shí)收資本,
貸:應(yīng)收賬款,
貸:預(yù)收賬款等。
2022-09-05 09:53:15
你好,需要把銀行漏做的銀行流水業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)齊才是的。
2023-04-07 11:20:08
你好,除了銀行存款,其他會(huì)計(jì)科目都沒有數(shù)據(jù)嗎?
2023-09-21 14:55:29
您好
對方轉(zhuǎn)入我們經(jīng)營用的私人卡
這個(gè)私人卡不應(yīng)該入賬的啊
單位名下銀行 才用銀行存款科目入賬
2022-03-21 17:50:16
"你好,學(xué)員。首先,這筆錢要作為實(shí)收資本,所以你要做實(shí)收資本的分錄,而不是其他應(yīng)付款。至于老板的變更,你要建賬的期初,你應(yīng)該只錄入銀行存款幾萬塊,而不是實(shí)收資本幾萬塊,因?yàn)樵跊]有開始營業(yè)前,實(shí)收資本是沒有的。如果你想平衡賬面,你可以使用其他應(yīng)付款來平衡,當(dāng)然也可以不使用,也不會(huì)有任何影響。"
2023-03-24 13:39:34
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優(yōu)雅的柚子 追問
2022-09-05 09:58
樸老師 解答
2022-09-05 10:03