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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-09-03 16:08

您好
最好把本年借方累計累計跟本年累計貸方也一起錄入

初見 追問

2022-09-03 16:20

可以不錄嗎?是做內(nèi)賬的

bamboo老師 解答

2022-09-03 16:33

是做內(nèi)賬的 可以不錄

初見 追問

2022-09-03 17:47

但是錄入期初后,試算不平衡

bamboo老師 解答

2022-09-03 17:58

請問您科目余額表是平的么

bamboo老師 解答

2022-09-03 17:58

5月份的期末余額是平的不?

初見 追問

2022-09-03 18:06

不平  我們公司以前沒有做過內(nèi)賬的,但是,有記錄的期初數(shù),就是往來款這些有期初數(shù),我就直接按照往來款的5月期末余額錄期初了

bamboo老師 解答

2022-09-03 18:56

那肯定不會平的哈
差額填到未分配利潤

初見 追問

2022-09-03 19:33

差額怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2022-09-03 20:02

期初余額錄入 不需要寫分錄啊

初見 追問

2022-09-03 20:18

就是差額填到本年利潤去嗎

初見 追問

2022-09-03 20:18

填到未分配利潤去嗎

bamboo老師 解答

2022-09-03 20:21

就是差額填到未分配利潤去就好了 

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相關(guān)問題討論
您好 最好把本年借方累計累計跟本年累計貸方也一起錄入
2022-09-03 16:08:58
你好,是的,可以合并到6月份一起做賬,
2020-08-26 09:38:22
中途結(jié)賬,你要核對好原來3月的期末數(shù)據(jù),4月錄入3月的期末數(shù)據(jù)才可以接賬
2019-07-04 19:29:18
你好,學(xué)員,是的,你說的很對的
2022-03-20 21:56:54
您好,是需要補(bǔ)的,籌建期間沒有賬務(wù)處理不用補(bǔ),啥時候開始開張了啥時候補(bǔ)
2022-06-08 13:59:15
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