企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
你好這個屬于不征稅的才對的 答
老師 幫我看一下 法律援助的發票到底是開不征稅 問
法律援助補貼開免稅發票正確,不征稅錯誤。 選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼,稅率欄選免稅。 答

稅額漏做,并且同時需要做進項稅轉出,能不能直接借:進項稅額 貸:進項稅額轉出
答: 你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
老師,如果進項稅轉出分錄對的話 ,原材料賬面豈不是多了進項稅額轉出的金額?后面B公司會給A公司開票的,不是就沒有影響原材料的賬面了嗎?
答: 你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進項稅額轉出的前提條件是不是已經認證抵扣的情況下呀,如果還沒有勾選認證是不是就不用做進項稅額轉出了呢?另外如果企業外購商品作為福利發給員工,一開始就價稅合計進成本或費用了,是不是就不用做進項稅轉出了呢
答: 對的,同學,是這樣的







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2022-09-02 08:00
王超老師 解答
2022-09-02 08:02
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2022-09-02 08:19
王超老師 解答
2022-09-02 08:21