
租金之前做了預(yù)付,月底又計提做了管理費用和其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沒發(fā)票預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款要怎么處理呢
答: 你好,借其他應(yīng)付款貸,預(yù)付賬款他倆對沖一下。
老師,先收到發(fā)票,等后期付款,會計分錄怎么寫?借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款或者走賬 借管理費用 貸:預(yù)付賬款,這樣可以不?
答: 你好借管理費用,貸應(yīng)付賬款? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師賒購工作服計入管理費用和應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
答: 您好,這個是屬于其他應(yīng)付款








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



紫蘇 追問
2022-08-31 10:05
玲老師 解答
2022-08-31 10:06
紫蘇 追問
2022-08-31 10:09
玲老師 解答
2022-08-31 10:14
紫蘇 追問
2022-08-31 10:16
玲老師 解答
2022-08-31 10:21