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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-31 09:55

借管理費用、辦公費貸銀行存款,
需要抵扣的時候,借應交稅費、應交增值稅減免稅款,
借管理費用負數(shù)

小脾氣 追問

2022-08-31 09:57

非常感謝老師,希望每次提問都能遇見你

郭老師 解答

2022-08-31 09:57

不用客氣,工作愉快,感謝信任。

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相關問題討論
借管理費用、辦公費貸銀行存款, 需要抵扣的時候,借應交稅費、應交增值稅減免稅款, 借管理費用負數(shù)
2022-08-31 09:55:40
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
2022-01-14 10:22:10
您好。您好,填寫在減免表。附表4還有主表。
2022-06-08 13:56:09
你好,請看這個圖片
2022-01-14 16:24:01
你好,什么原因需要轉出實際沒有抵扣嗎?
2022-04-01 11:10:01
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