請問老師,我公司購買別人產品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務分析,沒注意信息 答
這個招標客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應收款) 借:其他應收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調整分錄(轉費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標費 300 貸:其他應收款 - 山西茂百順 300 答

老師 能幫我解釋一下這個答案嗎?沒看明白
答: 具體是那個答案不明白,你可以把答案發(fā)上來,寫出你的疑問。
老師,您好,這個題我沒看懂,答案解析沒明白,能幫我分析一下這個題意嗎?老師辛苦了
答: 問的是關于應付賬款完整性,也就是說,是不是所有的應付賬款已經全部入賬了?那么應付賬款你去選擇銷售發(fā)票,這些是沒辦法去認定的,因為銷售發(fā)票對應的是應收賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這題能給我講解一下嗎?答案看不明白
答: 同學您好,應結轉銷售成本135,這里要分兩步 先結轉成本170: 借:主營業(yè)務成本 170 貸:庫存商品 170 然后結轉存貨跌價準備 借:存貨跌價準備 35 貸:主營業(yè)務成本 35 兩個分錄合并起來,就可以看出應結轉銷售成本135





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