老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

損益類科目是每個(gè)月底 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)本年利潤(rùn)是年底 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
答: 您好 損益類科目是每個(gè)月底 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 本年利潤(rùn)是年底 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 是的
老師好!損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)嗎?
答: 你好對(duì)的 是的 都需要
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末,將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),會(huì)計(jì)分錄
答: 比如收入結(jié)轉(zhuǎn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn)
村里賬目年底結(jié)賬工資帳結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 無(wú)稅 但影響損益類科目 影響本年利潤(rùn) 下年度應(yīng)如何調(diào)賬
老師,每個(gè)月月尾損益類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是嗎?那本年利潤(rùn)年尾怎么處理?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)下是不是所有公司的損益類科目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的?







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