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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-08-22 14:44

您好, 這么做是正確的

紫蘇 追問

2022-08-22 14:49

我認為這樣做不正確,員工報銷肯定得憑票,憑什么別人都要拿票來報,但是他可以不這樣操作,這樣做納稅調增,難道不是給企業(yè)利潤造成影響了?

東老師 解答

2022-08-22 14:50

因為這個是企業(yè)真是發(fā)生了,你不管有沒有發(fā)表都需要報銷的,因為這個是企業(yè)的支出。

紫蘇 追問

2022-08-22 14:52

你這話算是說到點上了,就是因為他沒有票,所以,來個無票報銷,這樣怎么判定的是這筆款是為企業(yè)服務的呢?憑什么走公司利潤抵扣呢?

東老師 解答

2022-08-22 14:53

所以你們得判斷這筆業(yè)務的真實性,也不是說什么費用都得報銷,得有相關人員簽字

紫蘇 追問

2022-08-22 14:55

所以,我就問了,那不是老板也沒簽字,直接就是給他沖賬了,是不是很說不過去?因為這是我查賬時,看到之前經理這樣操作的,我不知道是不是因為倆人關系好原因才這樣做的

東老師 解答

2022-08-22 14:57

對,這個看老板是否簽字是不是公司有規(guī)定,比如說金額對少以內不需要老板簽字

紫蘇 追問

2022-08-22 14:59

這不是金額不金額的事,這是就是平白無故的,就直接在賬面上沖了他的借款了。調平了。那我問一下,老師,做賬納稅調增,是不是把企業(yè)利潤變多了。這樣?

東老師 解答

2022-08-22 15:00

企業(yè)的利潤沒多 多的是應納稅所得額  賬上的利潤不會變的

紫蘇 追問

2022-08-22 15:05

老師,趕緊指點一下我,利潤和應納稅所得額的區(qū)別,我怎么有點既熟悉,又陌生的感覺

東老師 解答

2022-08-22 15:07

就比如說這筆100企業(yè)的支出確實是企業(yè)的支出 不管有沒有發(fā)票,支出了100企業(yè)的利潤就少了100,但是稅務上不能稅前扣除,所以得把這個100納稅調整

紫蘇 追問

2022-08-22 15:11

那老師,他走賬借:管理費用-納稅調增。那在賬套里,結轉損益時,這個是結轉到哪里了?意思在賬套里還是作為費用了?沖了利潤了?但是,稅法上,利潤不能扣,實際是調增的?

東老師 解答

2022-08-22 15:12

對的,就是和普通費用一樣做賬的,只是最后匯算清繳的時候納稅調整了

紫蘇 追問

2022-08-22 15:15

謝謝老師,明白了。我會好評的

東老師 解答

2022-08-22 15:15

好的,好的,多謝多謝,幫忙給個五星好評

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相關問題討論
您好!做管理費用是對的。然后揮手清繳調增就可以了
2022-08-25 14:24:29
您好, 這么做是正確的
2022-08-22 14:44:36
你好,具體是銷售費用,管理費用的什么明細科目呢? 比如福利費,工會經費,職工教育經費,業(yè)務招待費這些是有扣除限額的,超過了需要做納稅調增處理的?
2020-12-27 17:20:39
你好,就填管理費用--差旅費的賬面金額
2024-07-24 09:16:35
可以的,可以這么做的。
2022-05-25 11:41:03
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