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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-08-18 14:45

填寫到第十行小微企業(yè)里。

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2022-08-18 15:02

這個季度3%的含稅銷售額是84348
5%的純銷售額是114988.42,計提增值稅額5749.42,這樣填寫對嗎,但提示這樣,不能申報

玲老師 解答

2022-08-18 15:07

。都是普通發(fā)票,就填寫第九行對。不需要交稅。

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2022-08-18 15:08

這樣不能申報啊

玲老師 解答

2022-08-18 15:23

。您把這個報表下邊截圖截全。您把這個報表下邊截圖截全,我看一下。

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2022-08-18 15:26

這是一整張報表,麻煩你看看

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2022-08-18 15:30

下面的截圖。。。

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2022-08-18 15:38

老師,剛才截錯了,以這個為準

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2022-08-18 15:39

申報的時候顯示這個

玲老師 解答

2022-08-18 15:43

19和20是你自己填寫的,還是帶出來的?

玲老師 解答

2022-08-18 15:43

20欄和第十欄的數(shù)據(jù)填寫一樣。

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2022-08-18 15:56

19和20是自己填的,就是5%稅率銷售額的稅率。3%的免稅,就按原來的銷售額加上5%稅率的銷售額一起填在10

玲老師 解答

2022-08-18 16:01

是的。因為沒有超過45萬是的,因為沒有超過45萬。都填寫在第十行里對。

玲老師 解答

2022-08-18 16:01

小規(guī)模普通發(fā)票一個季度小于45萬免稅。

菲拉菲拉飛起來啦 追問

2022-08-18 16:08

但是現(xiàn)在這個情況是不能申報啊

玲老師 解答

2022-08-18 16:10

那你找一下稅務(wù)局,認為你自己不能填寫。

玲老師 解答

2022-08-18 16:10

然后系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不正確,找一下稅務(wù)局再。然后系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不正確,找一下稅務(wù)局再處理。

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相關(guān)問題討論
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的?發(fā)票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下: 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額; 2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額; 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額; 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額; 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額; 6、最后請自行核對以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯,請及時修改。 案例: 李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下: 本月銷售額:1000 元; 減免稅額:100 元; 本月實際應(yīng)納稅額:900 元; 減免稅后應(yīng)納稅額:800 元; 本月實際繳納稅額:800 元; 本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
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