老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

公司是外貿(mào)公司,公司開了2臺(tái)手機(jī)的專票 13個(gè)點(diǎn),可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
答: ?你好 ; 你們是出口業(yè)務(wù);? 如果沒(méi)有內(nèi)銷的話; 這個(gè)是不能抵扣的??
公司是外貿(mào)公司,收到臺(tái)手機(jī)的專票 13個(gè)點(diǎn),可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?手機(jī)發(fā)票 我是考慮同公司買電腦一樣作為辦公用品 去做賬 這樣就可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 了,是否可以這樣操作
答: 你好,免稅的項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們是一般納稅人商貿(mào)公司,準(zhǔn)備買兩臺(tái)舊的機(jī)器,開13%的專票,我們開出去是復(fù)印紙什么的,增值稅可以抵扣這個(gè)機(jī)器的進(jìn)項(xiàng)嗎
答: 您好,這個(gè)是可以的,能
收到的進(jìn)項(xiàng)票是肉制品免稅普票,但是公司要開13個(gè)點(diǎn)的專票出去,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)免稅普票可以抵扣13個(gè)點(diǎn)的稅嗎?
老師:公司老板買了個(gè)手機(jī)開的是專用發(fā)票,記什么費(fèi)用可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
老師:公司老板買了個(gè)手機(jī)開的是專用發(fā)票,記什么費(fèi)用可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣




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純真的大地 追問(wèn)
2022-08-18 14:14
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