請教一下 合同 發(fā)票 出庫單必須保持一致么 發(fā)票和出庫單不一致會出現(xiàn)啥問題

優(yōu)雅的柚子
于2022-08-10 22:51 發(fā)布 ??4992次瀏覽
- 送心意
魯老師
職稱: 中級會計師
2022-08-10 22:58
你好同學(xué),最好要一致
發(fā)票與入庫單不一致的稅務(wù)風(fēng)險有哪些?
應(yīng)當作出如下的會計分錄:借:庫存商品-商品 借:應(yīng)交稅金-增-進項 增值稅額 貸:應(yīng)付賬款。
請業(yè)務(wù)員提供采購單,對方單位的出庫單,看和發(fā)票上的數(shù)量是否一致。不一致,那就要和對方單位聯(lián)系,確認情況后,退回發(fā)票,要求對方重開。如果提供的單據(jù)和發(fā)票上一致,就要檢查材料短長的原因,如為運輸途中損失的,可以要求賠償,賠償部分之外的非常損失,計入營業(yè)外支出。 不想重開發(fā)票的話,那就要做入損失了。
買回材料連同增值稅發(fā)票交給倉庫驗收時,倉管員憑實際數(shù)量入庫,并開出實際數(shù)量驗收單,登記倉庫材料數(shù)量金額帳的借方,增加庫存。
最后再把買回的材料驗收后憑發(fā)票和倉庫驗收單交由領(lǐng)導(dǎo)批字交財務(wù)作帳。
如發(fā)票金額是正確的,先按發(fā)票金額入帳,再沖前期暫估入庫金額。如發(fā)票金額是錯誤的,而入庫單金額是正確的,就要退還給供應(yīng)商重開。
如果是外賬,外賬做成一致的不就好了。
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你好同學(xué),最好要一致
發(fā)票與入庫單不一致的稅務(wù)風(fēng)險有哪些?
應(yīng)當作出如下的會計分錄:借:庫存商品-商品 借:應(yīng)交稅金-增-進項 增值稅額 貸:應(yīng)付賬款。
請業(yè)務(wù)員提供采購單,對方單位的出庫單,看和發(fā)票上的數(shù)量是否一致。不一致,那就要和對方單位聯(lián)系,確認情況后,退回發(fā)票,要求對方重開。如果提供的單據(jù)和發(fā)票上一致,就要檢查材料短長的原因,如為運輸途中損失的,可以要求賠償,賠償部分之外的非常損失,計入營業(yè)外支出。 不想重開發(fā)票的話,那就要做入損失了。
買回材料連同增值稅發(fā)票交給倉庫驗收時,倉管員憑實際數(shù)量入庫,并開出實際數(shù)量驗收單,登記倉庫材料數(shù)量金額帳的借方,增加庫存。
最后再把買回的材料驗收后憑發(fā)票和倉庫驗收單交由領(lǐng)導(dǎo)批字交財務(wù)作帳。
如發(fā)票金額是正確的,先按發(fā)票金額入帳,再沖前期暫估入庫金額。如發(fā)票金額是錯誤的,而入庫單金額是正確的,就要退還給供應(yīng)商重開。
如果是外賬,外賬做成一致的不就好了。
2022-08-10 22:58:26
你好,一般情況下要保持 一致(簡稱 別稱除外)!數(shù)量也要保持一致!
2018-09-29 10:14:06
不一定哦 轉(zhuǎn)賬支票可以背書轉(zhuǎn)讓
2016-01-26 15:29:06
你好!這個按實際來。可以沖紅重開
2024-03-15 14:01:28
采購和你銷售的單價不一樣。
2023-12-14 09:33:21
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