我公司是生產(chǎn)企業(yè),有出口業(yè)務(wù),但是我公司增值稅留底稅額一直為0,我還需要進(jìn)行退稅申報(bào)嗎? 本期我公司應(yīng)交增值稅27萬,出口業(yè)務(wù)收入9萬元,這樣的話我需要申報(bào)出口退稅嗎?

陪你考證的初級(jí)班主任
于2022-08-08 14:38 發(fā)布 ??854次瀏覽

- 送心意
丁小丁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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?:賬務(wù)處理如下:
1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等
?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。
2、出口貨物
借:銀行存款/應(yīng)收賬款等
?貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
? 貸:庫存商品。
3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)
? ?主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)
? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。
4、收到出口退稅款
借:銀行存款
? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022-06-08 10:34:25
您好!需要申報(bào)出口退稅的,只是你這個(gè)情況下沒有稅可以退,形成免抵稅額了而已
2022-08-08 15:58:22
同學(xué)你好
沒有進(jìn)項(xiàng)就沒法退稅
2022-12-12 17:34:29
同學(xué)你好
對(duì)的
你們正常申報(bào)就可以
2022-04-02 10:54:01
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
2022-05-11 13:46:50
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