你好,請問公司收到抵賬房后直接轉(zhuǎn)手賣出,賬務(wù)處理怎么做?沒有計提折舊,找到第三方后才辦理的手續(xù)。多賣出的5萬怎么處理?

學(xué)堂用戶2jqupt
于2022-08-06 11:05 發(fā)布 ??3164次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-08-06 11:14
您好
借 固定資產(chǎn)
貸 應(yīng)收賬款
借 固定資產(chǎn)清理
貸 固定資產(chǎn)
借 銀行存款
貸 固定資產(chǎn)清理
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借 固定資產(chǎn)清理
貸 資產(chǎn)處置損益
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您好
借 固定資產(chǎn)
貸 應(yīng)收賬款
借 固定資產(chǎn)清理
貸 固定資產(chǎn)
借 銀行存款
貸 固定資產(chǎn)清理
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借 固定資產(chǎn)清理
貸 資產(chǎn)處置損益
2022-08-06 11:14:02
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2023-09-24 13:50:45
1、待處理財產(chǎn)損溢3500 累計折舊4500 貸固定資產(chǎn)8000
2、借原材料30*15=450貸管理費(fèi)用450
3、題目不清晰
4、借固定資產(chǎn)7000貸年初未分配利潤7000
2022-12-21 18:09:43
你好 借 管理費(fèi)用, 320000*10%
主營業(yè)務(wù)成本,*90%? 貸累計折舊??
2022-11-14 10:57:57
同學(xué),你好。
公立醫(yī)院購入固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
1. 收到或新增工程時
借: 固定資產(chǎn) 或在建工程
貸:待沖基金
2. 以財政資金支付購買設(shè)備
借:財政項目補(bǔ)助支出
貸: 零余額賬戶用款額度
3.月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:本期結(jié)余
貸 :財政項目補(bǔ)助支出
新增設(shè)備當(dāng)月不計提折舊,次月計提折舊
計提固定資產(chǎn)折舊時相對應(yīng)確認(rèn)收入:
借:管理費(fèi)用等;
貸:累計折舊
借:遞延收益
貸:營業(yè)外收入
2020-07-15 16:45:58
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