
你好,無票收入退貨,做了相反的收入成本分錄,然后又開發(fā)票正常銷售了,月末庫存數(shù)和銷售收入數(shù)不一致可以按庫存數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
已確認銷售,但以后不開發(fā)票,前期怎么做暫估收入分錄
答: 做無票的銷售收入處理 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
商品已經(jīng)賣出且已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,后又收到廠家開的銷售折讓發(fā)票,分錄怎么寫
答: 你好,沖你的庫存和成本,做之前確認的紅字分錄







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2022-08-05 11:44
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2022-08-05 11:46