

你好老師,我們酒樓是個體戶,核定征收,4月份開具了一張1%征收率的發票,稅額8.3元,沒有沖紅,賬上掛著“應交增值稅-應交增值稅8.3元”,但第二季度免稅政策沒有繳增值稅,請問賬上掛著的8.3元增值稅要怎樣處理?
答: 同學你好,轉入營業外收入處理即可。
老師筒易征收應交增值稅賬戶是不是借方都是核算己交增值稅
答: 你好!是計入應交稅費—應交增值稅—簡易征收。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
個體核定征收中,核定銷售額確定應納稅額,是用來征收增值稅么?
答: 同學您好,是的,收增值稅的,核定的銷售額與核定的應納稅額是不能填的,已是定數,至于你們開的發票,就是據實填寫就行了,如果是低于定額的數據,按定額交稅,如果是高于定額的數據,按實際的數據交稅








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2022-08-04 11:02
王雁鳴老師 解答
2022-08-04 11:03
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2022-08-04 21:03