老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表腫如何填列
答: “固定資產(chǎn)”項目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。
老師資產(chǎn)負(fù)債表的 應(yīng)收賬款=預(yù)收賬款+明細(xì)表里的應(yīng)收賬款嗎
答: 學(xué)員朋友您好,應(yīng)收賬款:應(yīng)收賬款(借)+預(yù)收賬款(借)-壞賬準(zhǔn)備(貸)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,預(yù)付賬款跟預(yù)收賬款這兩個科目沒有用,只用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,明細(xì)賬應(yīng)收賬款借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債,應(yīng)收賬款,借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債資。產(chǎn)負(fù)債表這樣填對嗎?
答: 同學(xué)你好,,明細(xì)賬應(yīng)收賬款借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債,應(yīng)收賬款,借方余額記資產(chǎn),貸方余額記負(fù)債資。產(chǎn)負(fù)債表這樣填對嗎?——對的;









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