老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個(gè)月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯(cuò)誤成本,再按正確單價(jià)重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-其他里面 答
老師你好,問下個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個(gè)跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

書上說管理費(fèi)用項(xiàng)目在利潤表填制時(shí),應(yīng)根據(jù)發(fā)生額再減掉科目下的“研發(fā)費(fèi)用”“無形資產(chǎn)攤銷”,為什么練習(xí)題的答案是選可以直接根據(jù)發(fā)生額填制
答: 因?yàn)榫毩?xí)題上面的答案是簡化的,實(shí)際業(yè)務(wù)中,會(huì)更復(fù)雜的
老師,我們研發(fā)工序后面申請了專利成功了,之前我們把研發(fā)費(fèi)用全部放到管理費(fèi)用那里去了,那現(xiàn)在我們申請專利通過了,那這個(gè)情況我們需要把管理費(fèi)用里的研發(fā)費(fèi)用調(diào)出來一部分放到無形資產(chǎn)那里呢還是怎么處理呀?
答: 你好,符合資本化的就需要放到無形資產(chǎn)的成本中去
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
研發(fā)費(fèi)用怎么記賬,可以前期全部計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,后面形成無形資產(chǎn)后再調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 您好,原則上是不可以的,前期記錄研發(fā)支出費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,后期如果確定可以形成的話,一般是記錄研發(fā)支出資本化支出完工后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)










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