
上年度多計提的應付職工薪酬,費用已經結轉了,現在怎么調整,沒有以前年度損益調整科目,可以直接做利潤分配未分配利潤嗎,T3上分錄應如何做,調整完以后,利潤表和資產負債表的勾脊關系對不上,剛好就差這些金額
答: ?你好;? ? ?多計提i; 紅沖;借應付職工薪酬-? ?貸利潤分配-未分配利潤; 直接這樣來做分錄? ?
老師,您好!往年多計提的工資,本年調整,是借:應付工資 ,貸:以前年度損益調整。月末結轉 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配 嗎?這樣的話不會在利潤表體現,然后資產負債表的未分配利潤也對不上的
答: 最后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤就對上了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前年度損益調整這個科目我轉到未分配利潤這個科目內,我現在利潤表和資產負債表勾稽關系不對,剛好差以前年度損益調整這個科目的金額,這個科目要不要體現在利潤表上呢,可是稅務上的報表沒有以前年度損益這個科目呀
答: 那個不體現在利潤表上,不用管他。除非你重新做上年的報表然后更正年初數





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