老師,你看這個(gè)稅怎樣報(bào),讓我填減免,怎樣填 問
點(diǎn)那個(gè)徐志杰,進(jìn)去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤(rùn),能彌補(bǔ)以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補(bǔ)完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購(gòu)了辦公用品, 問
同學(xué),你好 幫別人代購(gòu)了辦公用品。 代購(gòu)不要開發(fā)票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個(gè)季度全都彌補(bǔ)完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費(fèi),計(jì)入 問
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入成本哦 答

我今天申報(bào)增值稅的時(shí)候說是比對(duì)不通過,我們這個(gè)月有一張開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票500元,我在應(yīng)納稅減征額那填上了
答: 你好,把你的主表還有減免明細(xì)表,看一下。
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣如何申報(bào)
答: 增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣是指企業(yè)在購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時(shí)可以實(shí)施稅收政策,將相應(yīng)費(fèi)用全額抵扣稅費(fèi),從而減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。申報(bào)方式有以下幾種: 1)當(dāng)企業(yè)在購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)時(shí),可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供相應(yīng)費(fèi)用的憑證,證明其已完成抵扣。 2)企業(yè)可以在增值稅納稅申報(bào)表中,填寫相應(yīng)的抵扣費(fèi)用,由稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)其憑證認(rèn)定其可以實(shí)施抵扣。 3)企業(yè)可以通過稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的稅收申報(bào)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)相應(yīng)費(fèi)用的全額抵扣。 拓展知識(shí):可以實(shí)施抵扣的費(fèi)用還包括技術(shù)服務(wù)費(fèi),技術(shù)咨詢費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,只要費(fèi)用符合抵扣條件,均可抵扣稅費(fèi)。應(yīng)用案例:XX公司采購(gòu)了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù),當(dāng)時(shí)的費(fèi)用為10000元,該費(fèi)用可以在納稅申報(bào)表中填寫,并證明已完成抵扣。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)怎么做賬
答: 借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費(fèi)--已經(jīng)增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問老師,增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),填的增值稅減免稅申報(bào)表對(duì)不對(duì)?
金稅盤費(fèi)用可以全額抵扣增值稅,認(rèn)證系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)能抵嗎?認(rèn)證系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是每個(gè)地區(qū)都交的嗎?










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