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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-07-13 09:18

六月做收入,七月做預交稅款。

舒服的白晝 追問

2022-07-13 09:29

請問會計分錄如何處理呢?

玲老師 解答

2022-07-13 09:34

借應收,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
借應交稅費,預交稅,款貸銀行存款。

舒服的白晝 追問

2022-07-13 09:40

不需要做這步分錄嗎?借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  貸:應交稅費—未交增值稅

玲老師 解答

2022-07-13 09:44

預交的時候不需要做這個分錄玉交的時候不需要做這個分錄。

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相關問題討論
六月做收入,七月做預交稅款。
2022-07-13 09:18:43
你好在5月預交稅封浜?
2022-07-14 19:13:02
借:銀行存款 貸:預收賬款(不含稅) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 七月確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入
2020-11-28 15:03:35
你好,幾月份給他開的發(fā)票。
2024-06-05 16:39:25
這個在匯算清繳結束之前取的發(fā)票就可以。
2022-04-09 11:57:03
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