
一般納稅人,加工費(fèi),開票是“勞務(wù)” xx加工費(fèi),增值書納稅申報(bào)表的表一中,在“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”,數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入主表中沒有區(qū)分“應(yīng)稅貨物銷售額”和“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”,到主表中全部列入到了“應(yīng)稅貨物銷售額“中,已申報(bào),需要作廢重報(bào)嗎?
答: 你好,不用,你這里自動(dòng)帶出沒有區(qū)分 不用重新申報(bào)
按適用稅率計(jì)稅銷售額,和應(yīng)稅貨物銷售額分別是什么意思?他們有什么區(qū)別?順便幫我解釋一下一般納稅人申報(bào)表的數(shù)據(jù),謝謝
答: 您好!這個(gè)是包含關(guān)系,銷售額是所有銷售額,下面分貨物和勞務(wù) 納稅申報(bào)表就是用銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)來確定本期的應(yīng)交增值稅,這里為什么有欠繳,是因?yàn)閲已舆t交稅的政策導(dǎo)致的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問:一般納稅人開的增值稅專票建筑服務(wù)9%,增值稅申報(bào)表一按適用稅率銷售額50萬,其中應(yīng)稅貨物銷售額,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,這兩項(xiàng)是不是應(yīng)該填寫勞務(wù)銷售額50萬。
答: 建筑服務(wù)的在9%服務(wù)一欄里面填寫,然后主表的時(shí)候只填寫第一行就可以的,不需要填寫應(yīng)稅勞務(wù),也不需要填寫應(yīng)稅貨物。









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溪客 追問
2022-07-11 08:26
陳詩晗老師 解答
2022-07-11 08:37