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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-07-10 16:53

你好你這里材料最終是計入在建工程
你這里處理不太對

虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:03

那請問老師正確的處理應該是怎樣的呢

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:06

暫估
借,原材料
貸,應付賬款,暫估
借,在建工程
貸,原材料

借,在建工程,負數(shù)
貸,應付賬款,暫估,負數(shù)

借,在建工程
貸,應付賬款

虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:09

當月暫估
借,原材料(不含稅金額)
貸,應付賬款,暫估(不含稅金額)
借,在建工程(不含稅金額)
貸,原材料(不含(不含稅金額)
次年

借,在建工程,負數(shù)
貸,應付賬款,暫估,負數(shù)
票到
借,在建工程(含稅金額)
貸,應付賬款(含稅金額)是這樣嗎老師

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:11

對的對的,就是這樣,處理沒問題。

虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:13

那 是不是第一筆     
借,原材料(不含稅金額)
貸,應付賬款,暫估(不含稅金額) 之前       
要做 
借:應付賬款-XXXX  (含稅金額)
:銀行存款  呢
因為款項已經(jīng)支付出去了,那就是要記含稅金額對吧?

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:16

那如果說你錢付了,你就是借應付賬款貸銀行存款的金額,就是含稅金額。

虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:23

款已付,貨已到,票未到
當月付款
借:應付賬款-XXXX(含稅金額)
貸:銀行存款(含稅金額)
當月暫估
借,原材料(不含稅金額)
貸,應付賬款,暫估(不含稅金額)
借,在建工程(不含稅金額)
貸,原材料(不含(不含稅金額)
次年發(fā)票到的當月

借,在建工程,負數(shù)
貸,應付賬款,暫估,負數(shù)
票到(錄分錄)
借,在建工程(含稅金額)
貸,應付賬款(含稅金額)

老師,您幫我看一下,這樣是不是這筆業(yè)務就完成了呢?

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:24

對的對的,這樣就完整了。

虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:26

好的,謝謝老師,我明白啦

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:26

不客氣,祝你工作愉快

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同學,你好 借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)貸預付賬款
2024-08-17 11:17:32
你好你這里材料最終是計入在建工程 你這里處理不太對
2022-07-10 16:53:06
借應付賬款, 貸在建工程 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個在建工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)吧?
2023-08-15 11:22:16
您好,貸:應付賬款/應付工程勞務款 (正數(shù))貸:其他業(yè)務收入,貸:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額(稅率是13%),不能沖在建工程的,這個電費很大的,沒有這部分收入稅務很容易查到
2023-07-23 16:34:11
交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
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