
老師因?yàn)椋F(xiàn)在政策需要,要進(jìn)行留抵退稅,我就做了未開具發(fā)票收入,遞減留抵退稅,但是多了未開發(fā)票的收入,而我當(dāng)期沒有成本,所以要交企業(yè)所得稅,這筆未開票收入該怎樣處理
答: 你好,你可以暫估一個(gè)成本的。
企業(yè)所開具的發(fā)票大于所得稅申報(bào)的
答: 意思就是有沒確認(rèn)所得稅收入的 只交了增值稅 你核對(duì)一下增值稅收入和所得稅收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)是承租方,合同期限22年8月到23年8月,合同到期后支付租金開具發(fā)票,企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
答: 同學(xué)你好 有發(fā)票就不用調(diào)增







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郭老師 解答
2022-07-07 17:33