老師,我3月份所得稅是5362元,分錄是借所得稅費(fèi)用 5 問
您好,外地預(yù)交所得稅先遞減應(yīng)交所得稅后才實(shí)際銀行繳納 答
老師好,丙收購(gòu)甲全資子公司乙,收購(gòu)款已應(yīng)收賬款形 問
你好,以其他應(yīng)收款形式更好些。 答
老師,你好,個(gè)體戶建筑隊(duì)總工人工資做成本可以嗎,沒 問
同學(xué)你好。沒有核定 也得申報(bào)個(gè)稅, 申報(bào)個(gè)稅 可以 經(jīng)營(yíng)所得稅前扣除 答
老師您好:我的稅前利潤(rùn)目標(biāo)是120萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金 問
你好,1.?若未考慮所得稅:不合理,因所得稅會(huì)減少現(xiàn)金流量。 ? 2.?若已包含所得稅影響:可能合理,但需滿足特定條件(如非現(xiàn)金項(xiàng)目與營(yíng)運(yùn)資金變動(dòng)抵消所得稅支出)。 答
公司買了酒3000塊錢進(jìn)什么科目進(jìn)現(xiàn)金流量哪個(gè) 問
你好,就是買來招待客戶的嗎?如果是的話,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 答

老師?之前的財(cái)務(wù)在第四季度的營(yíng)業(yè)收入的數(shù)包含了營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)成本的數(shù)包含了銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出的數(shù)。 現(xiàn)在匯算清繳的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本數(shù)對(duì)不上,那是否還要更改第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表的? 如果不更正申報(bào),有沒影響?可不可以直接以匯算清繳的表格為準(zhǔn)。
答: 第一個(gè)需要更正,之前申報(bào)錯(cuò)了就得修改 有,因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售銷售額不一致。
老師你好,我開了一張與銷售不掛勾的財(cái)政補(bǔ)貼收入的發(fā)票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
答: 你好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1-3月,主營(yíng)業(yè)入收入0,營(yíng)業(yè)外收入21,那季報(bào)中營(yíng)業(yè)收入填多少?0還是21?
答: 營(yíng)業(yè)收入填寫零就可以了
請(qǐng)問一下老師,申報(bào)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得時(shí),收入總額=主營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入嗎?
A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 比如我們是種植水果的 項(xiàng)目收入這個(gè)是只填營(yíng)業(yè)收入 還是包含政府補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)外收入






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