老師,咨詢(xún)一下您,我財(cái)務(wù)用友軟件年底數(shù)據(jù)是正確的,不知道怎么回事結(jié)轉(zhuǎn)下年到這個(gè)月放心2022年1月份數(shù)據(jù)年初數(shù)對(duì)不上?能不能教一下我要怎么處理比較好

k1
于2022-07-06 14:13 發(fā)布 ??1337次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2022-07-06 14:16
同學(xué)你好
提示什么呢
直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以
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同學(xué)你好
提示什么呢
直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2022-07-06 14:16:43
你問(wèn)代賬公司要上月的明細(xì)賬和科目余額表 按照上月的科目余額表進(jìn)項(xiàng)賬套初始化 月中初始化也沒(méi)有問(wèn)題的 不會(huì)對(duì)報(bào)稅和申報(bào)造成任何影響 就是利潤(rùn)表取數(shù)不能按照完整的月份取數(shù) 只能從你記賬開(kāi)始算累計(jì)收入 如果是能夠按照年度是最好的
2022-06-06 21:42:31
你好同學(xué),老師這邊有個(gè)不錯(cuò)的鏈接,篇幅較大,現(xiàn)分享給你,希望幫到您:
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404679092732821703
2022-05-09 09:51:07
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2026-03-15 18:22:52
你好可以通過(guò)以下過(guò)程進(jìn)行操作:
1、以帳套主管身份、2009年度登錄“系統(tǒng)管理”,在“年度帳”下清空年度數(shù)據(jù)。
2、登錄到2008年的帳套,反結(jié)賬、反記賬,處理相應(yīng)憑證,然后結(jié)賬。
3、以帳套主管身份、2009年度登錄“系統(tǒng)管理”,在“年度帳”下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。以上是其中一種辦法,還有就是如果2009年度帳沒(méi)做憑證的話(huà),可以刪除2009年年度帳,待上一年的調(diào)整合適了,直接再年結(jié)一次就可以。如果2009年做了不少工作,那可以直接到2008年反結(jié)賬、反記賬,并處理相應(yīng)憑證,記住被調(diào)整的科目余額,再在2009年的“期初余額”中修改2009年的期初余額即可。
2020-02-19 15:52:10
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