
老師,6月買的東西,6月到貨,但是發(fā)票是7月到的,這樣的話,可以把7月到的發(fā)票貼在6月的賬本上嗎?6月買的時候,我是借:預付賬款 100 貸:銀行存款100,東西到貨的時候我沒有做分錄,現(xiàn)在發(fā)票到了,我可以這樣嗎?在6月的分錄上,借:管理費用--辦公用品100 貸:預付賬款100 還是將這邊分錄做到7月份(發(fā)票到的月份)?
答: 你好,最好不要這么做,七月份的,如果你做到六月份的憑證,后面稅務局查賬的話,他會要求企業(yè)寫說明的。
之前用4500元購買了一個俱樂部會員計次消費的軟件,做了分錄:借 預付賬款,貸 銀行存款。現(xiàn)在收到發(fā)票,借:管理費用(辦公費)貸: 預付賬款,可以嗎?
答: 您好 這樣賬務處理可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 公司付的辦公樓3個月租金,2月末付,3月開始租,2月付的時候 借預付賬款,貸銀行存款3月末結(jié)轉(zhuǎn)費用 借管理費用 貸預付賬款這樣可以嗎?3月末沒有收到發(fā)票
答: 您好 3月開始租 沒有收到發(fā)票 借:管理費用 貸:預付賬款-暫估預付









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2022-07-06 11:35
郭老師 解答
2022-07-06 11:36
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