送心意

樸老師

職稱會計師

2022-07-06 09:41

同學你好
沒有發票計入往來然后轉到營業外支出

皆如愿 追問

2022-07-06 10:04

老師 這筆款是21年11月和22年1月分兩次預付給對方的貨款 現在沒票回來 一直掛著預付帳款 有8萬多哦 分錄怎么做?

樸老師 解答

2022-07-06 10:10

同學你好
計入營業外支出就可以

皆如愿 追問

2022-07-06 10:23

老師 是借營業外支出 貸預付帳款 嗎?

樸老師 解答

2022-07-06 10:29

同學你好
對的
這樣做就可以

皆如愿 追問

2022-07-06 10:46

老師 想知道這樣處理對公司的帳有什么不好嗎?

樸老師 解答

2022-07-06 10:52

同學你好
這個要調增交所得稅的

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 沒有發票計入往來然后轉到營業外支出
2022-07-06 09:41:32
你好 做價稅合計做原材料 ,借原材料,貸應付賬款,
2020-12-17 10:20:48
同學你好 借原材料 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款
2022-07-04 14:19:00
(1)收到受托加工的物資材料時,不需做賬,不需在賬簿中確認,只需要在備查簿中備查登記。 (2)在加工過程中: 對于發生的相關費用及人工成本,做如下分錄: 借:生產成本 貸:原材料――輔助材料 應付職工薪酬等(3)加工完成后,交付給委托方時,做如下分錄: ①確認加工勞務收入 借:銀行存款或應收賬款 貸:主營業務收入/其他業務收入 應交稅費――應交增值稅(銷) ――應交消費稅 ②結轉加工過程中發生的成本: 借:主營業務成本/其他業務成本 貸:生產成本
2022-03-29 09:00:55
借應收 貸其他業務收入,應交增值稅
2020-06-29 14:36:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...