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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-06-25 05:34

你好!
借 在途物資1000*500+25000+18500=543500
1.借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1000*500*0.13+2250=67250
貸 銀行存款543500+67250=610750

蔣飛老師 解答

2022-06-25 05:38

2. 借 原材料543500-26088=517412
借 待處理財產(chǎn)損溢543500/1000*48=26088
貸 在途物資543500

蔣飛老師 解答

2022-06-25 05:39

3.借其他應(yīng)收款26088
貸待處理財產(chǎn)損溢543500/1000*48=26088

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你好! 借 在途物資1000*500+25000+18500=543500 1.借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1000*500*0.13+2250=67250 貸 銀行存款543500+67250=610750
2022-06-25 05:34:34
你好; 你實際業(yè)務(wù)是什么。這樣好判斷具體科目
2022-04-11 09:49:59
小規(guī)模納稅人的處理方式有所不同。他們應(yīng)該使用“待處理財產(chǎn)損溢-固定資產(chǎn)凈殘值”賬戶來反映財產(chǎn)折舊的支出。賬戶的借方應(yīng)等于折舊總額,貸方應(yīng)等于應(yīng)交稅費-增值稅應(yīng)繳額,及購買資產(chǎn)的總額。
2023-03-09 14:22:49
1借工程物資300 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額39 貸銀行存款339
2022-04-10 12:25:49
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn) : 看附件的資料來結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-19 16:28:25
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