請(qǐng)問(wèn)老師,去年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表職工 問(wèn)
您好,更正不了,好像要去窗口才可以,匯算清繳按正確的來(lái) 答
你好老師,2025年企業(yè)所得稅年報(bào)固定資產(chǎn)原值和財(cái) 問(wèn)
會(huì)找你核實(shí)的。 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)所得稅房產(chǎn)原值和房產(chǎn)稅稅源原值,你這條無(wú)效多余房源會(huì)造成數(shù)據(jù)不一致,觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 稅務(wù)局后期大概率會(huì): 發(fā)短信 / 站內(nèi)信讓你自查說(shuō)明 要求更正稅源信息或提交證明材料 建議盡快去辦稅大廳刪除這條無(wú)效房源,免得被查。 答
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 一個(gè)公司生產(chǎn)白灰的,原材料是石子,但 問(wèn)
同學(xué),你好 原材料石子是沒(méi)有發(fā)票的,那成本不能稅前扣除 答
老師,現(xiàn)在的工程公司都會(huì)用到工程結(jié)算這個(gè)科目嗎 問(wèn)
執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要那個(gè)科目 答
老師,老板拿過(guò)來(lái)三張煙酒發(fā)票將近三萬(wàn),這個(gè)怎么做 問(wèn)
您好,如果是給員工的,計(jì)入福利費(fèi),送人的計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答

一般納稅人年底匯算清繳就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎小規(guī)模納稅人包括哪些呢?個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企的年度匯算清繳是經(jīng)營(yíng)所得年度清繳嗎
答: 對(duì),年底做的就是匯算清繳
一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做?
答: 一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳包括企業(yè)繳納稅款支付、申報(bào)報(bào)表填寫以及申報(bào)表復(fù)核。具體操作可以參考稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的相關(guān)指引。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人是小微企業(yè),匯算清繳應(yīng)納稅所得額是33537.59元,繳納所得稅是838.44元嗎?
答: 不是,納稅人的繳稅方式和匯算清繳的繳稅方式是不一樣的。根據(jù)匯算清繳的稅率表,可以看到,當(dāng)匯算清繳應(yīng)納稅所得額超過(guò)33537.59元時(shí),將使用30%的稅率來(lái)征收稅收,此時(shí),所得稅應(yīng)當(dāng)計(jì)算為總額的30%,也就是10061.27元。









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