老師,這個(gè)是需要退稅嗎 問
你好,這是減免的稅額,不需要申報(bào),也不會退稅 答
老師,我們企業(yè)是先付貸款利息,來拿申請到了政府性 問
那個(gè)是直接入營業(yè)外收入 答
老師你好!24年考過了中級經(jīng)濟(jì)法,25年沒有參加考試 問
沒有效了,只有二年有效期 答
服裝批發(fā)零售一般納稅人,在商場租賃場地,商場給開 問
你好,入銷售費(fèi)用即可 答
老師:下午好,店鋪盤點(diǎn)扣店員的失貨500,在工資里扣除 問
是的,就是那樣處理就行 答

增值稅一般納稅人銷售糧食一批取得不含增值稅銷售額3640000萬增值稅一般納稅人收取包裝費(fèi)14170計(jì)算收拾稅的消項(xiàng)稅額
答: 外購。在銷售的。364萬*9%加14170/1.13*13%
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年3月銷售自制糧食白酒4噸,每噸不含稅銷售額為100 000元,款已收白酒消費(fèi)稅稅率20%加0.5元每500克,請計(jì)算酒廠3月的消費(fèi)稅金額并做出銷售業(yè)務(wù)和計(jì)提消費(fèi)稅的兩筆會計(jì)分錄
答: 銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 =4*100000*20%%2B4*2000*0.5=84000 借:銀行存款452000 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)52000??400000*0.13 借:稅金及附加84000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅84000
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人計(jì)算銷項(xiàng)稅額按平均市場售價(jià)計(jì)算還是不含稅銷售價(jià)格計(jì)算。
答: 不含稅銷售價(jià)格計(jì)算增值稅










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