
201704月藍字發(fā)票已抵扣:借:銷售費用-網(wǎng)絡廣告9433.96借:進項566.04貸:預付賬款10000201709月購買方我方只有紅字信息表:借:進項566.04貸:進項轉(zhuǎn)出566.04201709的是不是錯了?現(xiàn)在應該怎樣調(diào)賬?分錄是?
答: 你好,對的是的不對的,整個發(fā)票都需要紅沖。
上個月錯把預付賬款寫記成了銷售費用 怎么紅沖
答: 您好,最簡單的方法,上月這個分錄紅沖,再做正確科目的分錄,賬就自然調(diào)整過來了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1筆圖文設計費用7000元,其中3000未付,分錄是掛應付?還是掛預付?借:銷售費用貸:銀行存款貸:應付賬款?預付賬款?
答: 其中3000未付,分錄是掛應付
老板拿一些預付卡發(fā)票來報銷 借:預付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 借銷售費用-業(yè)務招待費 貸:預付賬款 這樣可以嗎 還是怎么入賬比較合規(guī)
公司取得了一張電子普通發(fā)票,服務名稱:預付卡銷售*預付卡銷售及充值 是按以下入賬嗎借:預付賬款-預付款 貸 銀行存款還是直接入到管理費用呢
實際上我們企業(yè)是預充到總卡,然后再分配,開票月底使用多少才開多少我們就直接預付賬款 貸銀行存款,到時候開了多少票就按使用部門,借銷售費用 貸預付賬款對嗎,直到把預付賬款攤完







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雪云微 追問
2022-06-17 17:35
郭老師 解答
2022-06-17 17:38