資料:某企業(yè)2018年12月發(fā)生以 圖像采集中(1)/8日,車間領(lǐng)用乙材料用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品,計12 000元,編制了如下會計分錄,并已據(jù)以登記入賬: 借:制造費用 12 000貸:原材料 12000 (2)20日,一批材料驗收入庫,實際采購成本8 300元,填制的會計分錄如下,并據(jù)以登記入賬: 借:原材料8800貸:在途物資8800 (3)28日,張三出差回來退回多余用現(xiàn)金500元,編制的會計分錄如下,并據(jù)以登記入賬:借:庫存現(xiàn)金 50 貸:其他應收款--張三 50 要求:說明以上錯賬性質(zhì)及應使用的更正方法,并對錯賬進行更正。

學堂用戶d8waft
于2022-06-16 19:43 發(fā)布 ??1035次瀏覽
- 送心意
會子老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
2022-06-16 21:52
1、科目錯了
借:生產(chǎn)成本 12000
貸:制造費用 12000
2、數(shù)據(jù)錯了
借:在途物資 500
貸:原材料 500
3、數(shù)據(jù)錯誤
借:庫存現(xiàn)金 450
貸:其他應收款 -張三 450
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1、科目錯了
借:生產(chǎn)成本 12000
貸:制造費用 12000
2、數(shù)據(jù)錯了
借:在途物資 500
貸:原材料 500
3、數(shù)據(jù)錯誤
借:庫存現(xiàn)金 450
貸:其他應收款 -張三 450
2022-06-16 21:52:11
你好,根據(jù)你提供的分錄,說明是其他單位或者個人向單位借款,這個借款通過現(xiàn)金的方式支付了
2021-10-30 18:21:51
因為你這員工借支款項,要收回的,如果未來用發(fā)票報銷,就沖減其他應收
2020-06-15 09:07:57
你好,你的問題是什么?
2023-12-21 19:17:55
您好,支付押金、保證金、員工借款之類的業(yè)務
2023-10-28 23:39:32
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會子老師 解答
2022-06-16 21:57