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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-06-15 11:18

同學(xué)你好
1
借,投資性房地產(chǎn)3250
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項279
貸,銀行存款3529
2
取得租金
借,銀行存款436
貸,其他業(yè)務(wù)收入400
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項36
3
月末計提折舊
借,其他業(yè)務(wù)成本6.5
貸,累計折舊6.5

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同學(xué)你好 1 借,投資性房地產(chǎn)3250 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項279 貸,銀行存款3529 2 取得租金 借,銀行存款436 貸,其他業(yè)務(wù)收入400 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項36 3 月末計提折舊 借,其他業(yè)務(wù)成本6.5 貸,累計折舊6.5
2022-06-15 11:18:00
您好? 稍等 解答過程中
2024-01-07 11:02:07
您好 1.2月28日,購入一臺不需要安裝的M設(shè)備,支付設(shè)備價款122萬元,增值稅稅額為15.86萬元。另支付設(shè)備運輸費3萬元,增值稅稅額為0.27萬元,已取得購入設(shè)備及運輸費的增值稅專用發(fā)票,全部款項以銀行存款支付。當(dāng)日,M設(shè)備交由行政管理部門使用,預(yù)計使用壽命為5年,預(yù)計凈殘值率為4%,采用年數(shù)總和法計提折舊。 借;固定資產(chǎn) 122%2B3=125 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? 15.86%2B0.27=16.13 貸:銀行存款 125%2B16.13=141.13 每月計提折舊金額125*(1-0.04)*5/15/12=3.33 2.10月31日,對M設(shè)備進(jìn)行日常修理,從倉庫領(lǐng)用維修材料0.5萬元,另支付修理費2萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元,全部款項以銀行存款支付。 借:管理費用? 0.5%2B2=2.5 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 0.26 貸:銀行存款? ?2%2B0.26=2.26 貸:原材料 0.5 3.12月15日,M設(shè)備因自然災(zāi)害發(fā)生毀損,清理過程中取得報廢殘值變價收入9萬元。 累計折舊金額125*(1-0.04)*5/15/12*10=33.33 借:固定資產(chǎn)清理 125-33.33=91.67 借:累計折舊 33.33 貸:固定資產(chǎn) 125 借:銀行存款9 貸:固定資產(chǎn)清理9 借:營業(yè)外支出 82.67 貸:固定資產(chǎn)清理 91.67-9=82.67
2022-06-21 21:39:02
同學(xué)你好 (1)編制甲公司購入設(shè)備的會計分錄; 借,在建工程 880000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項114400 貸,銀行存款994400 借,在建工程 20000 貸,銀行存款20000 借,固定資產(chǎn)900000 貸,在建工程 900000 (2)計算甲公司2019年計提折舊的金額; 折舊額=900000*5/15/12*11=275000 3)編制甲公司出售設(shè)備轉(zhuǎn)入清理時的會計分 借,固定資產(chǎn)清理625000 借,累計折舊275000 貸,固定資產(chǎn)900000 借,銀行存款1017000 貸,固定資產(chǎn)清理900000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項117000 借,固定資產(chǎn)清理2000 貸,銀行存款2000 借,固定資產(chǎn)清理273000 貸,資產(chǎn)處置損益273000
2022-06-16 11:47:19
借固定資產(chǎn)100 進(jìn)項稅13 貸,銀行存款113 借銀行存款1.13 貸其他業(yè)務(wù)收入1 銷項稅0.13 借其他業(yè)務(wù)成本95/10/12 貸累計折舊 維修借管理費用0.5 貸銀行存款 減值 借資產(chǎn)減值損失20 貸,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20 處置借固定資產(chǎn)清理73.27 累計折舊4.75+1.98 減值20 貸固定資產(chǎn)100 借,其他應(yīng)收款40 營業(yè)外支出34.27 貸銀行存款1 固定資產(chǎn)清理73.27 謝謝你好!
2022-04-10 11:39:50
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