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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-06-14 16:26

就是說工資薪金收入少于五千沒有個(gè)稅
36000是3%這一檔的應(yīng)納稅所得

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相關(guān)問題討論
您好,請(qǐng)問是什么業(yè)務(wù)呢
2022-11-10 09:40:46
你好 應(yīng)納稅所得額= 利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 ?應(yīng)納所得稅額=?應(yīng)納稅所得額 *所得稅稅率?
2022-04-24 14:49:10
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
?你好;? ? ? 1.應(yīng)納稅所得額:是企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)。它是納稅人每一納稅年度的收入總額減去準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目后的余額,即:應(yīng)納稅所得額=收入總額-準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額。 2.應(yīng)納稅額:是納稅人按“應(yīng)納稅所得稅所得額”的一定比例向國(guó)家繳納的稅額。 應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅率。 ?3. 比如你利潤(rùn)總額是100萬;? 你納稅調(diào)增了10萬; 那么你應(yīng)納稅所得額就是110萬 ; 你 應(yīng)納稅額所得稅 =? 110萬 *25%? ? ? ?
2022-11-15 16:56:41
應(yīng)納稅所得額是指企業(yè)應(yīng)繳納稅的基礎(chǔ)金額,是計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳稅款的第一步。應(yīng)納所得稅額是指企業(yè)根據(jù)應(yīng)納稅所得額和稅率計(jì)算出來的實(shí)際應(yīng)繳稅款。因此,應(yīng)納稅所得額是計(jì)算應(yīng)納所得稅額的前提,應(yīng)納所得稅額是根據(jù)應(yīng)納稅所得額和稅率計(jì)算出來的實(shí)際應(yīng)繳稅款。 拓展知識(shí):企業(yè)在繳納企業(yè)所得稅之前,還可以享受一些減免,例如稅收減免、抵免、抵扣等,以減少企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。
2023-03-15 10:07:51
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精選問題
  • 老師,個(gè)稅返回來那個(gè)2%手續(xù)費(fèi),怎么做賬了

    您好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)

  • 請(qǐng)問老師工商年報(bào),里面有個(gè)填寫資產(chǎn)負(fù)債情況,外商

    你公司沒有外商投資,直接在「歸屬于外方股東的權(quán)益」欄填 0 即可。 補(bǔ)充說明 報(bào)錯(cuò)原因:系統(tǒng)提示「符號(hào)必須一致」,是因?yàn)槟闾盍?0 后,需同步檢查「所有者權(quán)益合計(jì)」欄,確保其也為 0 或同符號(hào)(內(nèi)資企業(yè)無外方權(quán)益,填 0 完全合規(guī))。 填寫邏輯:該欄僅針對(duì)有外資股東的企業(yè),純內(nèi)資企業(yè)無外方股東,按要求填 0 是正確操作,不會(huì)影響年報(bào)申報(bào)。 操作步驟:填 0 后點(diǎn)擊確定,再核對(duì)所有者權(quán)益合計(jì)欄數(shù)據(jù)無誤,即可正常提交年報(bào)。

  • 老師這個(gè)是怎么回事呀

    這是最常見的觸發(fā)原因: - 社保申報(bào)的前置要求是全員全險(xiǎn)種完成繳費(fèi)工資申報(bào),系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)所有正常參保職工的繳費(fèi)工資是否已完成申報(bào); ? - 若有職工未申報(bào)、漏申報(bào),或工資基數(shù)為空/異常,系統(tǒng)會(huì)判定“應(yīng)申報(bào)未申報(bào)”,直接阻斷本次申報(bào); ? - 常見場(chǎng)景:新入職職工增員后未做工資申報(bào)、年度工資調(diào)整未全員完成、離職職工停保未同步導(dǎo)致遺留未申報(bào)記錄。

  • 老師請(qǐng)問現(xiàn)金流量表,銷售產(chǎn)成品商品提供勞務(wù)收到

    您稍等我給您編輯回復(fù)

  • 老師,公司是加工性質(zhì),現(xiàn)在采購(gòu)回來的原材料直接售

    同學(xué),你好 那買回來,就計(jì)入庫(kù)存商品

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