
軟件企業(yè)既有即征即退增值稅又有出口退稅,怎樣申報增值稅呢?
答: 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算 即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我想問下:電子稅務(wù)局增值稅申報時里面的數(shù)據(jù)是從開票軟件里來的嗎?因?yàn)樯陥笸瓿珊鬅o法進(jìn)行清卡(不記得是不是沒有匯總上傳)但是在電子稅務(wù)局里能看到申報信息,想知道如果沒有進(jìn)行匯總上傳報的稅有效嗎?
答: 你好,對的,是的 你現(xiàn)在還有開票盤嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報增值稅時 自動歸集銷項(xiàng)金額和開票軟件上金額不對 可以只改總數(shù)嗎 我確定已經(jīng)上傳了,還一直提示這個
答: 你好,你申報要按開票軟件上面的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 進(jìn)行申報









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