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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-11 15:09

同學(xué)你好,要審核分錄,記賬,核對(duì)正確,就可以出報(bào)表了。

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同學(xué)你好,要審核分錄,記賬,核對(duì)正確,就可以出報(bào)表了。
2022-06-11 15:09:10
同學(xué)你好,要審核分錄,記賬,核對(duì)正確,就可以出報(bào)表了
2022-06-11 15:37:55
你好 借:消耗性生物資產(chǎn)——稻苗 ? ? ? ?貸:銀行存款 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——稻谷 ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-08-15 11:00:19
錄入憑證-審核憑證-過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目-生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證-審核-過賬。生成財(cái)務(wù)報(bào)表。
2019-05-21 08:59:19
同學(xué),你好 結(jié)轉(zhuǎn) 1、業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅   2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目   借:應(yīng)交稅金——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   3、當(dāng)月上交本月增值稅時(shí)   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)   貸:銀行存款   4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅   借:應(yīng)交稅金——未交增值稅   貸:銀行存款
2022-06-10 14:31:33
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