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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-10 16:07

你好,對的是的是正確的,因為他的技術(shù)依據(jù)是根據(jù)繳納的增值稅減去增量留底退稅的。

搬磚工 追問

2022-06-10 16:10

我已經(jīng)沒有可抵扣了呀,為什么還有數(shù)據(jù)?我就是搞不懂。

搬磚工 追問

2022-06-10 16:11

這個數(shù)據(jù)是不是不是可以留抵退稅的?

郭老師 解答

2022-06-10 16:12

山外的幾對一句能看懂嗎?如果看不懂的話,增量留底,退稅退回來的增值稅應(yīng)該把附加稅給你們退回來,但是他沒有退回來以后從你的附加稅繳納里面抵扣就可以了。

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分攤比率,按10000*3600/(20000+10000)這個是出口不予抵扣的進項稅額,轉(zhuǎn)到出口成本。退稅額你們是生產(chǎn)型企業(yè),免抵退的計算方法,具體要看企業(yè)當月實際情況算出口退稅
2022-01-20 18:50:25
對,滿足條件的話都可以退。
2022-04-15 14:49:00
您好!進項稅額比可退稅額少,退稅退少的部分。當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應(yīng)退稅額. 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
2023-03-03 21:33:10
你好,形成免抵稅額,需要計提附加稅
2023-03-03 22:00:53
你好!你這個出口退稅就不能抵扣了。全額計入到購進商品的成本。 收到退稅款,借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-出口退稅
2024-02-23 16:09:45
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