公司是高新企業(yè),21年本來是盈利的,然后在申報(bào)21年的企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),高新企業(yè)有個(gè)加計(jì)抵減,填完之后所得稅報(bào)表上面企業(yè)是虧損。這個(gè)加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄是要怎么做呀?

Jessica
于2022-06-08 15:08 發(fā)布 ??1061次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-06-08 15:14
同學(xué)你好
計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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同學(xué)你好
計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-06-08 15:14:40
您好,您可以說一下,看看能否幫您解決呢
2025-04-17 15:10:52
你好,是總工時(shí)先匯總計(jì)算,然后分進(jìn)來50%給分公司分公司自己申報(bào)。
2024-04-17 17:17:43
?怎么查以前年度企業(yè)所得稅年報(bào)
2024-03-22 16:28:08
你好!你說個(gè)稅的平均數(shù),是稅額嗎還是怎么算的平均數(shù)
2024-02-29 11:05:26
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