老師你好,開出的的發(fā)票是6個點(diǎn)現(xiàn)代服務(wù),出現(xiàn)了提醒 問
那個要填寫在主表的第3欄應(yīng)稅勞務(wù) 答
老師,我這個成本費(fèi)用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發(fā)生就是0 答
老師,我們一個小規(guī)模10_12月未計(jì)提工資,我用今年補(bǔ) 問
是沒有確認(rèn) 管理費(fèi)用-工資,還是沒有通過應(yīng)付職工薪酬? 答
老師,企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用除了扣除限額調(diào)增,有對發(fā) 問
沒有的,限額調(diào)增即可 答
老師你好,我想問一下根據(jù)新稅法,一般納稅人勞務(wù)派 問
是的,那個是可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 答

申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人如何填寫增值稅申報表?
答: 增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項(xiàng)目欄,具體來說,首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
你好,我問下外貿(mào)退稅問題,就是我2月份勾選的退稅勾選,這個月申請退稅,但是2月增值稅申報表沒有填寫待抵扣,可以填在3月嗎
答: 你好,就應(yīng)該在三月份填寫的。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我沒表達(dá)清楚。我是外貿(mào)出口企業(yè),我3月份有出口業(yè)務(wù),當(dāng)時由于證件不齊沒做任何處理,計(jì)劃在4月份確認(rèn)免稅收入并在5月申報期內(nèi)申報。由于操作不熟練,在5月9號才對相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅確認(rèn)(提示所屬期是5月),請問老師我何時申報退稅?我是在5月申報期申請退稅嗎?與增值稅申報表免稅收入有關(guān)系嗎?
答: 同學(xué)你好 收集齊退稅資料就可以









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小魚兒 追問
2022-06-07 11:52
樸老師 解答
2022-06-07 11:56