您好,我們是企業(yè),現(xiàn)在收到專項資金財政撥款100萬用于我們項目構(gòu)建,收到撥款是 借:銀存 貸:專項應(yīng)付款 那么我們?nèi)绻眠@100萬專項資金購買設(shè)備98萬和出了差旅費2萬,怎么做會計分錄,如何沖減專賬應(yīng)付款 這個項目是800萬,100萬為專賬資金,700萬為自籌,700萬當中我們用500萬購買設(shè)備,200萬是業(yè)務(wù)費,如何做會計分錄

學(xué)堂用戶shf3gu
于2022-06-06 18:30 發(fā)布 ??847次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-06-06 18:37
你好; 比如
1、實際收到專項撥款的時候
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款-xx項目
2、撥款使用的時候
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
3、項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程-xx項目
4. 借管理費用-服務(wù)費等貸銀行存款
同時
借:專項應(yīng)付款-xx項目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
4、對于未形成資產(chǎn)需核銷的部分
借:專項應(yīng)付款-xx項目
貸:管理費用
5、撥款項目完成后,如果有撥款結(jié)余需要上交的
借:專項應(yīng)付款-xx項目
貸:銀行存款
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你好; 比如
1、實際收到專項撥款的時候
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款-xx項目
2、撥款使用的時候
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
3、項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程-xx項目
4. 借管理費用-服務(wù)費等貸銀行存款?
同時
借:專項應(yīng)付款-xx項目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
4、對于未形成資產(chǎn)需核銷的部分
借:專項應(yīng)付款-xx項目
貸:管理費用
5、撥款項目完成后,如果有撥款結(jié)余需要上交的
借:專項應(yīng)付款-xx項目
貸:銀行存款
2022-06-06 18:37:13
借銷售費用差旅費貸,其他應(yīng)付款用這個科目的。
2022-04-02 10:13:50
后面報銷,借:管理費用--差旅費,貸:其他應(yīng)付款,可以的
2025-07-11 10:11:09
學(xué)員你好,貸方其他應(yīng)收款和庫存現(xiàn)金
2022-01-09 18:46:36
您的分錄是正確的。但是,請按每月的資金實際流動來準備分錄,并增加一些關(guān)鍵信息,如差旅費用的明細或發(fā)票號等,這有助于稽核和后期報表統(tǒng)計。
2023-03-24 13:02:29
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