老師,購(gòu)買方紅字發(fā)票沖銷怎么寫分錄,已勾選抵扣 原借:費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行 ,借:銷售費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 費(fèi)用只是進(jìn)項(xiàng)那部分嘛? 對(duì)方公司又重新開了一張正確的專票給我們 跨年的發(fā)票 銀行存款不用沖了,不退款

欣欣子
于2022-06-06 17:55 發(fā)布 ??2107次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-06 17:55
你好; 比如費(fèi)用是100 ; 進(jìn)項(xiàng)稅是 10 。 銀行存款是110 ; 那么借費(fèi)用 10 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10 ; 紅沖 借 銀行存款110 借管理費(fèi)用 -110
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您好,最后一個(gè)分錄不要,就對(duì)了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-17 21:14:00
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個(gè)是對(duì)的哈?
2022-07-06 10:07:53
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52
您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
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