我們收到人力資源公司的兩張發(fā)票,一張普票,開具的是代交社保,按照代交的社保金額開具5%的發(fā)票,一張專票是服務(wù)費,按照服務(wù)費金額開具5%發(fā)票,做賬的時候是按全額做的,收到這兩張發(fā)票進項稅分錄怎么做?

動人的藍天
于2022-06-01 18:40 發(fā)布 ??1234次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論
企業(yè)管理費用、勞務(wù)費或者是
主營業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費,
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項
貸,銀行存款
2022-06-01 19:01:11
同學你好,一年內(nèi)的費用不用分攤,超過一年可以記入長期待攤費用,然后分攤
2022-01-08 11:02:00
你好,可以的,借勞務(wù)成本,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
2022-08-03 10:16:03
?
服務(wù)費的進項發(fā)票一般是由客戶提供,需要按照發(fā)票上的內(nèi)容做賬。首先,記錄發(fā)票信息,核對發(fā)票內(nèi)容,記錄開票日期、金額、稅率和稅號等。然后,根據(jù)服務(wù)費的科目,將發(fā)票分配到應(yīng)交稅款科目或應(yīng)付賬款科目,以及應(yīng)收賬款科目。最后,在稅收和賬款憑證中,根據(jù)稅率和發(fā)票金額計算應(yīng)繳稅費和應(yīng)付/應(yīng)收服務(wù)費。
拓展知識:由于服務(wù)費可能是按月收取,因此,應(yīng)在月末關(guān)賬時進行總結(jié),將每月的應(yīng)付/應(yīng)收服務(wù)費由未收款科目轉(zhuǎn)入應(yīng)付/應(yīng)收賬款科目,以及將每月的應(yīng)付稅款從應(yīng)繳稅款科目轉(zhuǎn)入應(yīng)付稅款科目。
2023-02-25 08:51:12
你好,是針對取得的服裝加工收入做分錄嗎??
2022-03-10 14:08:31
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