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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-06-01 14:45

你好,如果你單位是銷售方的話,建議你紅充你之前的收入,你需要開負(fù)數(shù)發(fā)票。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 14:47

我們是銷售方,我們一直以來都是這樣做的

郭老師 解答

2022-06-01 14:50

你這樣的話沒法抵扣所得稅的。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 14:50

因為前期扣款,后期可能會有一部分返還扣款給銷售方的 ,比如這次扣1000,后期可能會返還500給銷售方

郭老師 解答

2022-06-01 15:00

那你走銷售折讓的多好。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 15:01

那如果以后客戶退一部分扣款給我們呢,那我們該如何賬務(wù)處理呢

郭老師 解答

2022-06-01 15:02

你好,那按最終實際的扣款開負(fù)數(shù)發(fā)票

郭老師 解答

2022-06-01 15:03

按照你上面的這個做法的話,紅沖你的營業(yè)外支出借銀行存款,借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)

Kalen Wu 追問

2022-06-01 15:03

但是要等很久才返還扣款的。2021年3月扣款,2022年3月才返還的

郭老師 解答

2022-06-01 15:05

你好,那你退錢的時候你知道能收回來多少嗎?

Kalen Wu 追問

2022-06-01 15:14

扣款的時候,還不知道將來會退多少。退錢的時候,等公司賬戶上收到退回來的錢后,就知道能退回多少了

郭老師 解答

2022-06-01 15:15

借其他應(yīng)收款貸銀行存款,退給對方的時候做這個,然后他再退錢給你們,借銀行存款貸其他應(yīng)收款,然后這個差額就是你們需要開的負(fù)數(shù)發(fā)票,你再紅沖你的收入借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-06-01 15:15

你們單位不想開紅字發(fā)票做營業(yè)外支出的話,可以按照你那個來做,借營業(yè)外支出貸銀行存款退回來的時候你再紅沖你的營業(yè)外支出就可以了。

Kalen Wu 追問

2022-06-01 15:17

但是你說按照我這樣做,對于銷售方又不劃算,老師你這邊有什么可以對銷售方劃算的方法呢

郭老師 解答

2022-06-01 15:18

銷售方劃算的開紅字發(fā)票,銷售方怎么不劃算?

郭老師 解答

2022-06-01 15:18

沒有收到的錢,沒有交交稅,沒有做收入。

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相關(guān)問題討論
你好,如果你單位是銷售方的話,建議你紅充你之前的收入,你需要開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-06-01 14:45:53
你好,可以的, 沒問題
2022-05-25 08:55:28
您好,表格保存一下,再進(jìn)去就取到數(shù)了
2024-05-10 16:48:57
你好,營業(yè)外支出中的稅收滯納金,計入營業(yè)外支出—其他
2021-04-15 16:27:08
你好; 滯納金=少繳納的稅費*萬分之五 *少繳納的天數(shù) 來計算的 、你這個是題目嗎
2023-07-21 16:04:48
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