
21年的進項稅加計扣除忘記入賬了。原來的分錄是:借:應交稅費—已交稅金貸:營業外收入請問22年補入賬,還是一樣的分錄嘛
答: 同學你好 是什么企業會計準則
應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月申請了 加計抵減稅務退回了30萬作為留抵扣稅借:應交稅金-留抵扣稅 30萬待:營業外收入 30萬這個分錄對不
答: 可以的,分錄可以這樣做










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