
老師您好,想請(qǐng)問一下,就是上年12月開了增值稅普通發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在對(duì)方說不要普票,要我們給他們開專票。需要一個(gè)怎么樣的流程? 紅沖后需要怎么賬務(wù)處理 然后我們是軟件開發(fā)的,成本基本都是人工,那還需要紅沖成本嗎? 因?yàn)槲覀冞€要重開專票給對(duì)方的
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不用 只紅沖收入再按照開的藍(lán)字發(fā)票再做
老師您好,想請(qǐng)問一下,就是上年12月開了增值稅普通發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在對(duì)方說不要普票,要我們給他們開專票。需要一個(gè)怎么樣的流程?紅沖后需要怎么賬務(wù)處理,然后我們是軟件開發(fā)的,成本基本都是人工,那還需要紅沖成本嗎?因?yàn)槲覀冞€要重開專票給對(duì)方的
答: 同學(xué),如果你上月開的是增值稅普通發(fā)票的話,你本月需要把原先的發(fā)票收回來,然后在稅控盤里面重新開具一張負(fù)數(shù)發(fā)票。開具紅沖發(fā)票,本月要做上月那一筆確認(rèn)收入的紅字沖銷分錄。成本不需要紅沖,你本月沖銷了一張收入,又增加了同樣的收入,一正一負(fù),對(duì)你成本沒有任何影響的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅小規(guī)模納稅人既開具增值稅專用發(fā)票,又開具增值稅普通發(fā)票的,增值稅普通發(fā)票是否可以免稅?
答: 如果是3%的普通發(fā)票的可以免











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