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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-01 09:15

你好同學(xué),如果是這樣的話,相當(dāng)于得把原來入賬的固定資產(chǎn)和原來的折舊全部反沖。一開始你
借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,借主業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)折舊。那你現(xiàn)在的話,你得是
借銀行存款,貸固定資產(chǎn),然后
借累計(jì)折舊,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)

李霞老師 解答

2022-06-01 09:15

那您這種情況的話,您得調(diào)整匯算清繳,把你之前計(jì)入成本的,你得調(diào)整才可以。你可以,你最好修改匯算清繳的表格。

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相關(guān)問題討論
您好,那您紅字沖回原分錄,重新調(diào)整折舊,更正匯算清繳
2022-06-01 10:48:49
你好 ; 這個(gè)少開100萬(wàn) 是否會(huì)退款100萬(wàn)元給你們 ; 你們實(shí)際 算是 用124萬(wàn)買固定資產(chǎn)的嗎 ; 這樣才好判斷科目的
2022-05-31 11:25:38
你好; 那你就把之前的折舊額 多做的部分紅沖了。 同時(shí)把你固定資產(chǎn)原值入賬分錄紅沖; 按實(shí)際 減少100萬(wàn)的 金額來做固定資產(chǎn)原值處理 ;
2022-06-01 10:23:01
你好同學(xué),如果是這樣的話,相當(dāng)于得把原來入賬的固定資產(chǎn)和原來的折舊全部反沖。一開始你 借固定資產(chǎn)貸,銀行存款,借主業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)折舊。那你現(xiàn)在的話,你得是 借銀行存款,貸固定資產(chǎn),然后 借累計(jì)折舊,貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
2022-06-01 09:15:10
你好,賬還是按照你原來的做,匯算清繳只是調(diào)整稅賬和會(huì)計(jì)賬所得稅的差異
2022-02-19 18:12:01
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