
剛在一個(gè)公司入職, 發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)做的內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表不是平的,該怎么辦呢
答: 學(xué)員你好,只能找原因,看差額多少,是不是有的科目沒(méi)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)
做內(nèi)賬用的丁字賬,看了一下丁字賬的余額,借貸不相等,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,查了半天沒(méi)查出來(lái)原因,想請(qǐng)教一下
答: 同學(xué),首先,你把你每個(gè)憑證,然后再跟你的丁子帳再去核對(duì)一遍,然后,你再看一下,結(jié)算損益的那些科目項(xiàng)收入,成本費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外收入,你都結(jié)轉(zhuǎn)到你的本年利潤(rùn)里面了嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有內(nèi)外賬資產(chǎn)負(fù)債表怎么做內(nèi)外賬合并
答: 你好。把外賬上沒(méi)有記內(nèi)賬的。分錄補(bǔ)上。然后按照這個(gè)數(shù)據(jù)出報(bào)表。







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