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業(yè)務(wù)招待費在所得稅匯繳的時候按40%調(diào)整,全年招待費不能超過收入的0.5%,但是業(yè)務(wù)招待費我不知道該進什么,比如飯費,餐飲費屬于業(yè)務(wù)招待費,那么住宿費,車費屬于業(yè)務(wù)招待費嗎
答: 如果客戶的住宿費 車費 是屬于業(yè)務(wù)招待費的 如果自己單位員工的 可以計入管理費用——差旅費
業(yè)務(wù)招待費沒有票可以白條入賬嗎?在企業(yè)所得稅是可不可以抵扣
答: 你好,會計上可以白條入賬,但是匯算清繳不可以稅前扣除,需要做納稅調(diào)增處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算中業(yè)務(wù)招待費的扣除規(guī)定
答: 按照自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五,哪個的允許扣除哪個
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