
同一個往來公司,應收和應付科目用錯了,其他應付款--A公司 -12000(余額是負的),現(xiàn)在要調(diào)整,摘要是寫:調(diào)整會計科目,借:其他應收款--A公司 12000,貸:其他應付款-A公司 12000,對嗎?
答: 關鍵是余額在哪個方向是負的?
會計科目在期末可以進行重分類調(diào)整,那么平時可以做分錄,借:其他應收款-小張 5000,貸:其他應付款-小敏 5000么?
答: 你好,是其他應付款期末余額貸方負數(shù)了嗎??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應付款其他應收款
答: 你好,具體的是什么業(yè)務的?









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



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2022-05-26 17:25
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