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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-23 20:29

你好,購進購料先付款,還沒收到發(fā)票,需要通過   預付賬款  科目核算 

嘻嘻 追問

2022-05-23 20:39

先付款跟先收到票有什么區(qū)別呢?先付款入預付帳款,那先收到票入應付帳款?

鄒老師 解答

2022-05-23 20:40

你好,是的
先付款入預付帳款,先收到票入應付帳款

嘻嘻 追問

2022-05-23 20:41

有些是先預付30%款,就收到全額的發(fā)票,收到貨才付完尾款,像這種情況的帳務應該怎么處理呢?

鄒老師 解答

2022-05-23 20:43

你好
先預付30%款
借:預付賬款,貸:銀行存款
收到全額的發(fā)票
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:預付賬款
付完尾款
借:預付賬款,貸:銀行存款

嘻嘻 追問

2022-05-23 20:46

我在想是不是把所有的款項入統(tǒng)一入到一個相同的科目方便點呢?老師有好的建議嗎?

鄒老師 解答

2022-05-23 20:47

你好
先預付30%款
借:預付賬款,貸:銀行存款
收到全額的發(fā)票
借:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:預付賬款
付完尾款
借:預付賬款,貸:銀行存款
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

嘻嘻 追問

2022-05-23 21:00

比如:銀行支付的時候
借:應付賬款
貸:銀行存款                        收到發(fā)票時  ①  借:庫存商品  應交稅費-應交增值稅(進13%)   貸:應付帳款       ②借:主營業(yè)務成本  貸:庫存商品  
可以嗎?我們都入到應付帳款科目里問題不大吧!

鄒老師 解答

2022-05-23 21:02

你好,如果是沒有設置 預付賬款 科目,可以這樣處理

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相關問題討論
你好,購進購料先付款,還沒收到發(fā)票,需要通過? ?預付賬款? 科目核算?
2022-05-23 20:29:30
你好,借:原材料 貸:應付賬款-暫估
2018-04-12 11:21:56
你好,收到材料入庫,發(fā)票未到,還是做暫估入賬處理 收到票時,先沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做材料入賬分錄 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2022-06-15 21:15:25
您好 借:庫存商品 -100 貸:應付賬款 -100 應該這樣寫分錄? 沖庫存商品跟應付賬款各100
2022-05-14 19:11:45
你好 繼續(xù)用預付賬款就可以
2022-02-04 17:21:18
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